一、组织建设及制度建设
(一)完成组织建设
(二)加强制度建设
二、内审工作完成情况
(一)加强日常监督
(二)配合审计部门
(三)完成财政X年度行政事业单位内部控制检查
(四)落实“三重一大”事项报告制度
三、存在问题及工作打算
扶贫办内部审计工作总结
X年,我办内部审计工作紧紧围绕市委、市政府的中心工作,坚持“依法审计、服务大局、围绕中心、突出重点、求真务实”的二十字审计方针,认真履行审计监督职能。我办在审计局和财政局的指导帮助下,完成了有关日常监督审计和规章、制度建设等工作,现将内审工作总结汇报如下:
一、组织建设及制度建设
(一)完成组织建设,落实履行内部审计职责。根据《市人民政府办公室关于进一步加强内部审计工作的意见》,为深入贯彻落实党的X精神,进一步加强内部审计工作,推进审计监督体系建设。我办将内部审计职能设立在综合科,配备专职、兼职审计人员3人。及时向审计局内部审计指导监督科报送《咸宁市行政机关、企(事)业单位内审机构设置及人员配置调查表》,内审工作由王雄伟副主任直接领导。按照国家法律法规和《中华人民共和国内部审计准则》的规定,独立、客观、公正履行审计职责,组织开展审计事项,向主要负责人报告审计工作。
(二)加强制度建设,建立健全工作长效机制。落实全面从严治党要求。我办始终认真贯彻落实XX精神,牢固树立“四个意识”,坚决把中央大政方针和省、市决策部署落实到行动上来,严格执行党风廉政建设主体责任,严格落实《中国共产党廉洁自律准则》和《中国共产党纪律处分条例》,加强和规范党内政治生活、落实党内监督责任,结合班子成员及科室人员工作分工,制定了《关于市扶贫办人员分工及AB角工作制度的通知》(咸政扶发〔X〕2号),并及时报市委组织部备案后印发,把加强党风廉政建设与业务工作同谋划、同部署、同考核。为规范部门内审工作程序,根据相关审计规定和文件,结合单位实际,制定《市扶贫办收支预算内部控制办法》。全面清理现有制度。认真对机关现有制度进行全面梳理,对从严治党、干部管理、财务管理、机关日常管理等方面的18多项制度进行了重新拟定和完善,并将“三重


