电脑桌面
添加公寻网到电脑桌面
安装后可以在桌面快捷访问

扶贫办内部审计工作总结VIP专享

提纲:

一、组织建设及制度建设

  (一)完成组织建设

  (二)加强制度建设

二、内审工作完成情况

  (一)加强日常监督

  (二)配合审计部门

  (三)完成财政X年度行政事业单位内部控制检查

  (四)落实“三重一大”事项报告制度

三、存在问题及工作打算

扶贫办内部审计工作总结

X年,我办内部审计工作紧紧围绕市委、市政府的中心工作,坚持“依法审计、服务大局、围绕中心、突出重点、求真务实”的二十字审计方针,认真履行审计监督职能。我办在审计局和财政局的指导帮助下,完成了有关日常监督审计和规章、制度建设等工作,现将内审工作总结汇报如下

一、组织建设及制度建设

完成组织建设,落实履行内部审计职责。根据《市人民政府办公室关于进一步加强内部审计工作的意见》,为深入贯彻落实党的X精神,进一步加强内部审计工作,推进审计监督体系建设。我办将内部审计职能设立在综合科,配备专职、兼职审计人员3人。及时向审计局内部审计指导监督科报送《咸宁市行政机关、企业单位内审机构设置及人员配置调查表》,内审工作由王雄伟副主任直接领导。按照国家法律法规和《中华人民共和国内部审计准则》的规定,独立、客观、公正履行审计职责,组织开展审计事项,向主要负责人报告审计工作。

加强制度建设,建立健全工作长效机制。落实全面从严治党要求。我办始终认真贯彻落实XX精神,牢固树立“四个意识”,坚决把中央大政方针和省、市决策部署落实到行动上来,严格执行党风廉政建设主体责任,严格落实《中国共产党廉洁自律准则》和《中国共产党纪律处分条例》,加强和规范党内政治生活、落实党内监督责任,结合班子成员及科室人员工作分工,制定了《关于市扶贫办人员分工及AB角工作制度的通知》咸政扶发〔X2,并及时报市委组织部备案后印发,把加强党风廉政建设与业务工作同谋划、同部署、同考核。为规范部门内审工作程序,根据相关审计规定和文件,结合单位实际,制定《市扶贫办收支预算内部控制办法》。全面清理现有制度。认真对机关现有制度进行全面梳理,对从严治党、干部管理、财务管理、机关日常管理等方面的18多项制度进行了重新拟定和完善,并将“三重

1、当您付费下载文档后,您只拥有了使用权限,并不意味着购买了版权,文档只能用于自身使用,不得用于其他商业用途(如 [转卖]进行直接盈利或[编辑后售卖]进行间接盈利)。
2、本站所有内容均由合作方或网友上传,本站不对文档的完整性、权威性及其观点立场正确性做任何保证或承诺!文档内容仅供研究参考,付费前请自行鉴别。
3、如文档内容存在违规,或者侵犯商业秘密、侵犯著作权等,请点击“违规举报”。
4、如遇无法支付、或其他问题请联系客服微信:22665800

如遇无法支付、或其他问题请联系客服微信:22665800


扶贫办内部审计工作总结

确认删除?
回到顶部
搜索资料
我的下载
浏览记录
会员中心
邀请奖励
网站首页
联系客服
  • 联系客服:22665800