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审计局关于2025年党政主要领导干部经济责任审计相关情况的报告VIP专享

提纲:

一、审计组织开展情况

  (一)目标明确

  (二)重点突出

  (三)依法定责

二、审计总体评价

三、审计发现的主要问题

1.贯彻执行党和国家经济方针政策和上级决策部署方面

2.履行财政财务和内部管理职责方面

四、审计建议

  (一)强化履职尽责

  (二)强化内控建设

  (三)强化资金管理

  (四)强化责任落实

审计局关于2025年党政主要领导干部经济责任审计相关情况的报告

根据《中华人民共和国审计法》《党政主要领导干部和国有企事业单位主要领导人员经济责任审计规定》的有关规定,按照县委审计委员会第十次会议安排部署,县委审计办、县审计局2025年开展了6个行政事业单位11名党政主要领导干部的经济责任审计,共出具6份审计报告。现将经济责任审计相关情况报告如下。

一、审计组织开展情况

局党组高度重视经济责任审计工作,总体调度,实施全过程、全要素管控;审计组紧紧围绕领导干部履职尽责,做到聚焦重点有精度,反映问题有深度,提出建议有高度,卓有成效地推进对权力运行关键环节的监督。

(一)目标明确。严格执行县委审计委员会部署要求,紧紧围绕县委、县政府中心工作,坚持问题导向,突出揭示重大问题、防范重大风险、推进难点工作,聚焦经济责任,客观评价,促进权力规范运行,促进经济高质量发展,促进反腐倡廉,为县委科学管理和使用干部提供参考依据。

(二)重点突出。紧紧围绕被审计领导干部的“政策执行权、经济决策权、经济管理权、资金使用权”,以“权责”为核心,以“决策”为主线,科学合理确定审计内容,明确审计重点。

(三)依法定责。严格按照“三个区分开来”原则,客观公正、实事求是地反映领导干部任职期间经济责任履行情况,肯定成绩,揭示问题,界定责任,促进领导干部守法、守纪、守规、尽责。

二、审计总体评价

审计结果表明,被审计领导干部(人员)任职期间,能够立足本职,带动本部门(单位)贯彻落实党和国家有关重大经济方针政策,推动本单位事业发展,在重大经济决策和重大事项管理方面能够执行集体决策制度,在经济活动中能够落实有关党风廉政建设责任,遵守廉洁从政(从业)规定。

三、审计发现的主要问题

审计过程中发现在政策执行,推动部门(单位)事业发展,重大经济决策,重要事项管理以及内部管控等方面问题41个。向被审计单位提出审计建议19条。对审计查出的问题,审计机关依法

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